Orden de Compra. Nº4089-14-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-14-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10914,55
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS SO.SO. 3/8  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SO. SO. 3/8  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
32101527
Terminaciones1UnidadTERMINAL HI 1/2X3/8  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 50 GRS.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadCOPLA SO 3/4X1/2  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO SO 1/2 HE  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA SEGURIDAD  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597
30103205
Enrejado de hierro1UnidadPLANCHA FIERRO NEGRO 1,2 MM  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.109 $ 23.109
31211910
Mitones1UnidadPAR GUANTES CUERO  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
27112801
Brocas1UnidadDISCO CORTE FE 9"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
30103201
Enrejado de acero1UnidadMALLA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLT. ANTICORROSIVO NEGRO  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión1UnidadAUTOMÁTICO RIEL 20 AMP.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31162402
Portacandado1UnidadPORTACANDADO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 4 MM  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.515
23171529
La soldadura o el kit1,5Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31231302
Tubería de cobre1Metro LinealCOBRE 3/8  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
Total Neto $ 57.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.915
TOTAL OC $ 68.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.