Orden de Compra. Nº4089-149-SE16 "SUMINISTRO OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-149-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 15686,4
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor libreria y bazar cecy
Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
R.U.T. 11.563.655-3
Sucursal libreria y bazar cecy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador3UnidadResma oficio  $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.759 $ 9.759
14111506
Papel para impresora del ordenador3UnidadResma carta  $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
14111610
Cartulina100UnidadCartulina (diferentes colores)  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14121504
Papel para embalaje3UnidadCinta embalaje  $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921 $ 921
14121504
Papel para embalaje3UnidadPapel engomado  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.469 $ 2.469
14121504
Papel para embalaje2UnidadPapel engomado delgado  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
23101502
Perforadoras1UnidadPerforadora mediana  $ 16.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.913 $ 16.913
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadScotch   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498 $ 498
44121712
Recambios para marcadores20UnidadPlumones de pizarra (10 negros - 10 azules)  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
44121712
Recambios para marcadores3UnidadPlumones permanentes negro  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492 $ 492
44121712
Recambios para marcadores10UnidadPlumones pizarra rojo  $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
60121112
Cartón piedra10UnidadBlock mediano  $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.620 $ 7.620
23153412
Tijeras de guillotina1UnidadGuillotina  $ 18.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.582 $ 18.582
Total Neto $ 82.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.686
TOTAL OC $ 98.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.