Orden de Compra. Nº4089-15-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-15-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-01-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17545,455
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE TRIPLE EMB.  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAPLATOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30181512
Asientos de inodoro1UnidadSALA DE BAÑO  $ 49.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
24112404
Caja1UnidadCAJA CHUCKY  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27111911
Formones1UnidadFORMON 3/4  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30181504
Lavamanos1UnidadCOMBINACION LAVAPLATOS  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
40141702
Grifos1UnidadLLAVE PASO SO 1/2  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTEE SO SO 1/2  $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833 $ 833
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINALES HE 1/2 SO.  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922 $ 922
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo10UnidadABRAZADERAS 5/8  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
27112801
Brocas1UnidadBROCA PALETA 3/4  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
31161611
Pernos de sujeción1UnidadSET PERNOS ANCLAJE  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE ANGULAR C/FLEXIBLE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE LAVAMANOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
40141716
Sifones en P1UnidadSIFON LAVAMANOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40141702
Grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAMANOS  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
31231302
Tubería de cobre3Metro LinealCOBRE 1/2  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
Total Neto $ 92.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.545
TOTAL OC $ 109.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.