|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4089-150-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS LABORATORIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4089-30-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.602-k |
|
Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
126958 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
coldiabcialtda |
|
Razón Social |
SERGIO ZUNIGA CAMPOS Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.926.460-4 |
|
Sucursal |
coldiabcialtda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51191601
| Dextrosa | 192 | Unidad | GLUCOSA 75 GRS. | |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 307.200
|
$ 307.200
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 2000 | Unidad | AGUJAS AL VACIO Nº 22 G1X100UND. | |
$ 63,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
42142523
| Agujas hipodérmicas | 3000 | Unidad | TUBOS HEMODARD ROJO 4 ML | |
$ 73,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 219.000
|
$ 219.000
|
42294522
| Sets de parches oftalmológicos para el lacrimal | 2000 | Unidad | PARCHE CURITA ESTANDARD 72 CM | |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 668.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.958
|
|
$ 795.158
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.