Orden de Compra. Nº4089-155-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-155-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 3427,9439
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches15UnidadBROCHES P/MALLA RACHEL  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31162609
Ganchos roscados9UnidadCANCAMOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 454
12352310
Siliconas2UnidadSILICONAS TRANSPARENTES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
46151601
Manillas1UnidadMANILLA P/ESTANQUE  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
40141702
Grifos1UnidadLLAVE BOLA JARDIN 1/2  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31162311
Bujes de pared1UnidadBUSHING 25X20 H1 HE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLES  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
44122101
Gomas elásticas2UnidadGOMAS CONICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 3  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277 $ 277
31162205
Remaches de trinquetes15UnidadREMACHES POP  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 126
39111501
Artefactos fluorescentes4UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
40141716
Sifones en P1UnidadFLAPPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39111810
Interruptor de lámpara4UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31151804
Alambre para grapar2kilogramoALAMBRE GALV. # 16  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
31151804
Alambre para grapar0,2kilogramoALAMBRE GALV.  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 18.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.428
TOTAL OC $ 21.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.