|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4089-164-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA DENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4089-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.602-k |
|
Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Viaimport |
|
Razón Social |
VIAIMPORT SPA
|
|
R.U.T. |
76.917.266-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Viaimport |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152423
| Selladores de orificios o fisuras dentales | 40 | Unidad no definida | Sellante de resina de fosas y fisuras, fotopolimerizable, de baja viscosidad, con liberación de flúor, color blanco. Jeringa de 2g. | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.