Orden de Compra. Nº4089-171-SE11 "REPARACION MOVIL 5"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-171-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-70-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 54189,8981
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos Santos Ltda.
Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA
R.U.T. 77.834.100-k
Sucursal Repuestos Santos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142327
Juntas de rótula de tuberías4UnidadROTULAS SUPERIOR E INFERIOR  $ 20.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.528 $ 83.529
31162001
Puntas4UnidadPUNTAS DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACION BARRA DIRECCION  $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
31201603
Gomas8UnidadGOMAS PERNO PUNTA BARRA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadJUEGO GOMA AMORTIGUADORES  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31171605
Bujes de eje2UnidadBUJES BARRA ESTABILIZADORA  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadLIQUIDO DE FRENOS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
80111613
Mano de obra temporal2UnidadRECTIFICADO DISCO FRENOS  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
25171708
Freno de disco1UnidadPASTILLAS DE FRENOS ORIGINAL  $ 35.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.966 $ 35.966
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREPARACION CALIPER  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMANTENCION FRENOS TRACEROS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREPARACION TREN DELANTERO BALATAS, MANTENCION SISTEMA DE FRENOS  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 285.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.190
TOTAL OC $ 339.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.