Orden de Compra. Nº4089-186-SE12 "BREAK CURSO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-186-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2012
Nombre de la Orden de Compra BREAK CURSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-32-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 9293,28
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA
Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ
R.U.T. 15.942.627-0
Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco45UnidadSANDIWCH JAMON QUESO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA TE 100 BOLSITAS  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50201706
Café1UnidadCAFE GRANDE  $ 2.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564 $ 2.564
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1kilogramoAZUCAR  $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533 $ 533
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1UnidadENDULZANTE  $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822 $ 822
10152104
Torta de borujo de neem1UnidadTORTA  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadNECTAR 1,5 LTS  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
52152004
Platos domésticos45UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305 $ 1.305
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVASOS PLUMAVIT  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
52151703
Tenedores domésticos45UnidadTENEDORES PLASTICOS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
52151703
Tenedores domésticos45UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
Total Neto $ 48.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.293
TOTAL OC $ 58.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.