Orden de Compra. Nº4089-203-AG26 "ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-203-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION MODULO JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 196270
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTIFER SPA
R.U.T. 77.945.488-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2UnidadTINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
52131501
Cortinas3UnidadCORTINAS ROLLER 1,20 CM ANCHO X 2 MT ALTO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
48101615
Lavaplatos de uso comercial1UnidadLAVAPLATOS 1,20 CM DOBLE POZO LADO IZQUIERDO  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
40141901
Conductos flexibles4UnidadFLEXIBLES HI-HI 40 CM  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
40141702
Grifos1UnidadCOMBINACION LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS.  $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
56101504
Sillas10UnidadSILLAS PARA VISITA.  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
52131501
Cortinas2UnidadCORTINAS ROLLER 1,50 CM ANCHO X 2 MT ALTO  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 1.033.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.270
TOTAL OC $ 1.229.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.