Orden de Compra. Nº4089-209-SE12 "MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-209-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 8433,454
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4UnidadIMPRESON AFICHE FUMADORES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
53141502
Alfileres de gancho100UnidadALFILERES DE GANCHO  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31181510
Juntas de silicona2UnidadALFILERES DE GANCHO  $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA IMPRESORA  $ 3.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.279 $ 3.279
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2UnidadPLUMON PIZARRA  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658 $ 658
73111603
Servicios de producción de tabla de madera dura o 2UnidadTABLA APOYA DOCUMENTOS  $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198 $ 3.198
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
14111525
Papel multiuso22UnidadOPALINAS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADORES  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
44121708
Marcadores5UnidadRESMA PAPEL CARTA  $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.325 $ 11.325
60121124
Papel kraft1ResmaPAPEL KRAFT  $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
Total Neto $ 44.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.433
TOTAL OC $ 52.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.