Orden de Compra. Nº4089-213-SE17 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-213-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 18031
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Narabia Yusabia
Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA
R.U.T. 12.964.616-0
Sucursal Narabia Yusabia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161521
Base de Filtro4UnidadBASE RECTA CON TORNILLO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFE DOBLE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE EMBUTIDO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31181510
Juntas de silicona1UnidadSILICONA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE PARA CALEFON  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
39121102
Tomas o centros de medidores1UnidadMEDIDOR MONOFASICO  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
39111810
Interruptor de lámpara4UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
39111810
Interruptor de lámpara3UnidadPARTIDOR  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCAJA CHUKI  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523 $ 2.523
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON1/2  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPEGAMENTO AGOREX  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 94.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.031
TOTAL OC $ 112.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.