Orden de Compra. Nº4089-229-SE12 "SUMINISTRO DE FERRETERIA 2012"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-229-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-04-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10486,423836
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad Rodillos chiporro $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
13111016
Polietileno2,48Unidad Kg. Polietileno $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.898 $ 4.897
13101501
Caucho de látex1UnidadGalon latex tricolorGalon latex tricolor $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.798 $ 10.798
27111704
Enchufes1Unidad Enchufe adaptador $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
40141702
Grifos1Unidad Llave lavamanos $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo1Unidad Flexibles 1/2 HI HI $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388 $ 1.388
39101701
Tubos fluorescentes5Unidad Tubos fluorescentes $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5Unidad Interruptor 9 - 12 emb. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
39121533
Piezas de interruptor y accesorios30Unidad Mts. cordon 3 x 0,75 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
27112103
Abrazaderas100Unidad Abrazaderas coaxial $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680
31201602
Pastas1Unidad Galon Pasta Muro $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30151604
Brochas para techos1Unidad Rodillo chiporro $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
31211904
Brochas2Unidad Brochas 2 1/2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad Diluyente envasado $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
11101506
Yeso1Unidad Yeso $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad Pasta muro $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Total Neto $ 55.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.486
TOTAL OC $ 65.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.