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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-229-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA PARA PREVENCIONISTA DE RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
13569,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | PIZARRA 90X120 | |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad no definida | SILICONA LIQUIDA 100 ML | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.180
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$ 12.180
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad no definida | TIJERA 13 CMS. MANGO NARANJA | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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14111509
| Artículos de papelería | 6 | Unidad no definida | GLOBOS N9 METALICOS 50 UNIDADES | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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Total Neto
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$ 71.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.570
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$ 84.991
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.