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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-259-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MAS AMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
24780,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRAVO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL BRAVO SPA
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R.U.T. |
78.336.855-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRAVO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161508
| Tornillos para madera | 5 | Caja | TORNILLO ZINCADO DRYWALL 6x2x100 UND. | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.085
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$ 10.085
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31162502
| Soportes en escuadra | 2 | Caja | TORNILLO ZINCADO DRYWALL 6x1x100 UND. | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.110
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$ 3.110
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31162502
| Soportes en escuadra | 15 | Unidad | ESCUADRA SILLA 2 L X UND. | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.380
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$ 16.380
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31162502
| Soportes en escuadra | 6 | Unidad | ESCUADRA REPISA 8x10 UND. | |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.118
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$ 14.118
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31162506
| Soporte de pared | 100 | Unidad | TARUGOS 6mm. | |
$ 27,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700
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$ 2.700
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30103605
| Tablas de madera | 10 | Unidad | TABLA 1x10x3.20 MTS CEPILLADO. | |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.030
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$ 84.030
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Total Neto
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$ 130.423
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.780
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$ 155.203
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.