Orden de Compra. Nº4089-287-SE12 "REPARACION MOVIL 2"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-287-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-123-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 169243,64
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuestos Santos Ltda.
Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA
R.U.T. 77.834.100-k
Sucursal Repuestos Santos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadLIMPIA TAPIZ PUERTAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
80111613
Mano de obra temporal1UnidadTAPIZADO COMPLETO ASIENTOS CABINA Y SPORTWAGON  $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261
39111608
Alumbrado de zonas residenciales2UnidadFAROLES INTERIOR INSTALADOS  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
44122101
Gomas elásticas1UnidadGOMAS PUERTAS TRASERAS ORIGINALES INSTALADOS  $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESABOLLADURA Y PINTADO COMPLETA CARROCERIA  $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACION CALEFACCION TABLERO  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
80111613
Mano de obra temporal1UnidadLOGOS ADHESIVOS Y LETRAS INSTALADOS  $ 140.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.168 $ 140.168
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA Y RENOVADOR ASEO  $ 3.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949 $ 3.949
Total Neto $ 890.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.244
TOTAL OC $ 1.060.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.