Orden de Compra. Nº4089-290-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y MÓDULO DENTAL JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-290-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y MÓDULO DENTAL JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 15918,2
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad no definidaENCHUFE EMBUTIDO TICINO MODUS SIMPLE Y DOBLE.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
39121303
Cajas eléctricas2Unidad no definidaCAJA CHUQUIS S/P.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
26121521
Alambre de bronce30Unidad no definidaCaleco 3 x 2,5  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 83.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.918
TOTAL OC $ 99.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.