Orden de Compra. Nº4089-306-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILA LONGAVÍ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-306-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILA LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/333 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 25533,53
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento20Unidad no definidaMASKING 48X40 MTS   $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520
14121809
Papel de enmascaramiento20Unidad no definidaCINTA MASKING 18X40 MTS   $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.460 $ 18.460
60121302
Cuchillo cartonero10Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE   $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
31201517
Cinta para empaquetar16Unidad no definidaSCOTH CHICO ANCHO   $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.256 $ 4.256
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE AZUL   $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
44121708
Marcadores24Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO  $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO   $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
44121613
Saca corchetes5Unidad no definidaSACA CORCHETE TIPO MARIPOSA   $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405 $ 3.405
Total Neto $ 134.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.534
TOTAL OC $ 159.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.