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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-306-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CECOSF VILA LONGAVÍ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-2-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
25533,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121809
| Papel de enmascaramiento | 20 | Unidad no definida | MASKING 48X40 MTS | |
$ 2.626,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.520
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$ 52.520
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14121809
| Papel de enmascaramiento | 20 | Unidad no definida | CINTA MASKING 18X40 MTS | |
$ 923,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.460
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$ 18.460
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60121302
| Cuchillo cartonero | 10 | Unidad no definida | CUCHILLO CARTONERO GRANDE | |
$ 978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.780
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$ 9.780
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31201517
| Cinta para empaquetar | 16 | Unidad no definida | SCOTH CHICO ANCHO | |
$ 266,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.256
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$ 4.256
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44121708
| Marcadores | 24 | Unidad no definida | PLUMON PERMANENTE AZUL | |
$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.288
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$ 15.288
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44121708
| Marcadores | 24 | Unidad no definida | PLUMON PERMANENTE NEGRO | |
$ 637,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.288
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$ 15.288
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44122001
| Archivadores de fichas | 10 | Unidad no definida | ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO | |
$ 1.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.390
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$ 15.390
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44121613
| Saca corchetes | 5 | Unidad no definida | SACA CORCHETE TIPO MARIPOSA | |
$ 681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.405
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$ 3.405
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Total Neto
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$ 134.387
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.534
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$ 159.921
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.