Orden de Compra. Nº4089-307-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-307-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 8741,5732
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE HI HE 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE HI HI 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILAS "D"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31161810
Golillas de separación5UnidadGOLILLAS P/CALEFONT  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31201602
Pastas10UnidadSACOS BEKRON X 25KG  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.748
30161716
Separadores de azulejos1UnidadBOLSA SEPARADORES 4MM  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30161716
Separadores de azulejos1UnidadBOLSA SEPARADORES 3MM  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
30151804
Chapas para esquinas6UnidadGUARDAPOLVOS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadTUBO FLUORESCENTE 20W  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadLR. BARNIZ CEDRO  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201602
Pastas6kilogramoKG. BEFRAGUE CAFE CLARO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538
Total Neto $ 46.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.742
TOTAL OC $ 54.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.