Orden de Compra. Nº4089-318-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-318-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11443,0502
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1UnidadCAMARA CARRETILLA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
51102702
Agua destilada para irrigación10UnidadBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.345
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 3X3  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
31162503
Puntales200UnidadTARUGOS # 6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.680
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1UnidadNEUMATICO CARRETILLA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31161810
Golillas de separación6UnidadGOLILLAS PLANAS 1/4  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
31161501
Prisionero12UnidadROSCALATAS 12X2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 303
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO C/T  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE HEMBRA C/T  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 6MM  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
24112602
Tarros1UnidadBIDON VACIO 20 LTS  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
46171501
Candados1UnidadCANDADO 50 MM  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31161501
Prisionero12UnidadROSCALATAS 1/4 X 2  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408 $ 403
31161801
Golillas de seguridad1UnidadCHAPA SEGURIDAD  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
15121806
Aceites desoxidantes1UnidadWT-400  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Total Neto $ 60.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.443
TOTAL OC $ 71.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.