Orden de Compra. Nº4089-320-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-320-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 29058,79
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1UnidadACEITE MOBIL 20W50 X 4 LTS.  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
27111709
Extractor de tornillos2UnidadEXTRACTORES DE AIRE  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31161501
Prisionero6UnidadROSCALATAS 1 1/4X12  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102 $ 102
31161501
Prisionero4UnidadROSCALATAS 1X10  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52 $ 52
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 4MM  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353 $ 353
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON OLEO OPACO BLANCO  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.597 $ 12.597
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211701
Esmaltes1UnidadESMALTE SPRAY VERDE  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS "D"  $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.024 $ 4.024
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
26101729
Bolas de brazo oscilante1UnidadBRAZO HIDRAULICO P/PUERTA  $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31162503
Puntales20UnidadTARUGOS # 8 C/TORNILLOS  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
13111010
Nilón1,6kilogramoPOLIETILENO TRANS.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
13111010
Nilón17kilogramoPOLIETILENO TRANSP.  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.575 $ 33.575
Total Neto $ 152.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.059
TOTAL OC $ 182.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.