Orden de Compra. Nº4089-337-SE25 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN OFICINAS DEPTO SALUD."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-337-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN OFICINAS DEPTO SALUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 28212,606
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA  $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639
30171504
Puertas de madera1Unidad no definidaPUERTA TERCIADA 80 cm H 2m  $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA TUBULAR MARCA POLI 14204  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126
31161509
Tornillos para muros en seco2Unidad no definidaTORNILLOS VOLCANITA 1"  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
Total Neto $ 148.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.213
TOTAL OC $ 176.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.