Orden de Compra. Nº4089-354-SE24 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAV"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-354-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO CECOSF VILLA LONGAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 45431,28
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo10Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISOS 800CC   $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaLATA DESODORANTE 133ML   $ 7.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.140 $ 73.140
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN   $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.780 $ 35.780
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaMOPA REDONDA ALGODÓN   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL 360CC AROMA BEBE Y CITRICO   $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.490 $ 24.490
47121802
Removedores10Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA 750CC   $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO ALGODÓN DOBLE CON OJAL   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880
53102512
pañuelos5Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLES CAJA 90 UNIDADES   $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830
47121806
Escurridor de trapero1Unidad InternacionalBALDE ESCURRIDOR MOPA 14 CM   $ 5.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.807 $ 5.807
47131618
Mopas húmedas5Unidad InternacionalMOPA AVION REPUESTO 90CM   $ 6.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.740 $ 31.740
Total Neto $ 239.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.431
TOTAL OC $ 284.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.