Orden de Compra. Nº4089-366-SE12 "SUMINISTRO FERRETERIA 2012"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-366-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna *
Impuesto 11489,4311
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar1UnidadLija fierroLija fierro $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31162609
Ganchos roscados2UnidadCarcamosCarcamos $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226 $ 227
27111512
Cortadores de perno1UnidadSet pernos anclajeSet pernos anclaje $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLlave angular c/flexibleLlave angular c/flexible $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadFrasco pegamento PVCFrasco pegamento PVC $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDisco diamantada 7"Disco diamantada 7" $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30151506
Tejas1UnidadPizarreño GOPizarreño GO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
30181504
Lavamanos1UnidadLavamanos c/pedestalLavamanos c/pedestal $ 25.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.546 $ 25.546
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1UnidadLlave gasfiterLlave gasfiter $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
60121231
Espátulas de paleta1UnidadLlanaLlana $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27112801
Brocas1UnidadBroca concreto 10Broca concreto 10 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31181604
Sello mecánico1UnidadSet pernos anclajeSet pernos anclaje $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
30181504
Lavamanos1UnidadMonomando LavamosMonomando Lavamanos $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspatulaEspatula $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40142317
Codo de tubería2UnidadCodo SO 1/2 HECodo SO 1/2 HE $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
23171509
Soldadura1Metro CuadradoMts. soldadura estañoMts. soldadura estaño $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 60.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.489
TOTAL OC $ 71.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.