Orden de Compra. Nº4089-368-SE23 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - CECOSF VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-368-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - CECOSF VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-21-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/415 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 4047
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alberto
Razón Social LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE
R.U.T. 6.729.176-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados50Unidad no definidaJUGO INDIVIDUAL ANDINA  $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50Unidad no definidaYOGURT  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50221202
Cereales en barra50Unidad no definidaBARRA DE CEREAL QUAKER  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio50Unidad no definidaCUCHARAS PLASTICAS  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 21.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.047
TOTAL OC $ 25.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.