Orden de Compra. Nº4089-376-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-376-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 229684,54
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores15Unidad no definidaRemovedor Cera líquida 1 litro  $ 3.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.570 $ 45.570
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDetergente tri-enzimático 5 LT  $ 40.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.430 $ 122.430
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaSanitizante Q bidón 5 LT.  $ 13.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.120 $ 137.120
47131811
Productos de lavandería90Unidad no definidaDetergente mediano 400 GRS   $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.730 $ 125.730
47131805
Limpiadores de uso general72Unidad no definidaLustra mueble 500cc  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.248 $ 166.248
47131805
Limpiadores de uso general60Unidad no definidaLimpiador en crema 750cc  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.220 $ 104.220
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definidaMopa redonda algodón   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710
47131502
Paños de limpieza90Unidad no definidaPaño Multiuso 38x38cm  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.690 $ 57.690
31181510
Juntas de silicona24UnidadSilicona Spray para Vehículo 420cc  $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.248 $ 61.248
14111703
Toallas de papel200UnidadToalla de papel clásica  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción50UnidadJabón liquido litro   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900 $ 124.900
Total Neto $ 1.208.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.685
TOTAL OC $ 1.438.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.