Orden de Compra. Nº4089-393-SE24 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS MES DEL CORAZON – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-393-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS MES DEL CORAZON – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 30388,6
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alberto
Razón Social LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE
R.U.T. 6.729.176-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra80Unidad no definidaBARRAS DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50131701
Leche o productos de mantequilla80Unidad no definidaLECHE EN CAJITAS VARIOS SABORES   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad no definidaNÉCTAR LIGHT 1,5LT  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
50192110
Nueces o frutos secos1Unidad no definidaMIX FRUTOS SECOS   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
50181903
Galletas simples saladas100Unidad no definidaGALLETAS DE AVENA SIN AZÚCAR   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50202310
Agua mineral80Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202303
Jugos y néctar concentrados80Unidad no definidaNÉCTAR LIGHT 200CC  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50202303
Jugos y néctar concentrados100Unidad no definidaVASOS PLÁSTICOS   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVASOS PLUMAVIT   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidad no definidaSERVILLETAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111705
Servilletas de papel4Unidad no definidaBANDEJA DE CARTÓN DE COCINA  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
Total Neto $ 159.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.389
TOTAL OC $ 190.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.