Orden de Compra. Nº4089-397-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EE PASO CUÑAO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-397-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA EE PASO CUÑAO – PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11389,74
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos10Unidad no definidaSILICONA EN BARRA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaGLOBO N9 COLOR CELESTE 50 UNIDADES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
25132002
Globos de aire caliente2Unidad no definidaGLOBO N9 COLOR ROSADO 50 UNIDADES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
44121707
Lápices de colores2Unidad no definidaLAPICES PINTA CARITA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
43232001
Juegos de acción2Unidad no definidaROMPE CABEZAS 100 PIEZAS  $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.788 $ 16.788
60102611
Juegos de lógica1Unidad no definidaLA GRAN CAPITAL   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
60102611
Juegos de lógica3Unidad no definidaLUDO  $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.134 $ 19.134
Total Neto $ 59.946
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.390
TOTAL OC $ 71.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.