Orden de Compra. Nº4089-398-SE16 "MATERIALES DE ASEO UNIDAD DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-398-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO UNIDAD DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 34772,28
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLITROS REMOVEDOR DE CERA  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
47121701
Bolsas de basura21UnidadBolsas de basura 50 x 70  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.673 $ 8.673
47131502
Paños de limpieza25UnidadPaños multiuso amarillo  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.625 $ 11.625
47131618
Mopas húmedas2UnidadEscobillones  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLavaloza  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
47131811
Productos de lavandería2UnidadDetergente en polvo 400 grs.  $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
12141901
Cloro Cl10UnidadCloro  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIA PISOS 900CC  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
14111703
Toallas de papel36UnidadToalla Nova  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.032 $ 13.032
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDesodorante ambiental spray  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816
12191501
Solventes aromáticos10UnidadDesinfectante 360 aerosol  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.590 $ 18.590
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla papel para dispensador  $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.980 $ 92.980
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA HUMEDA  $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.166 $ 5.166
Total Neto $ 185.802
Descuento $ 2.790
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.772
TOTAL OC $ 217.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.