Orden de Compra. Nº4089-408-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-408-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 29118,64
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131504
Seguros de carga5UnidadSEGUROS CARACOL  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
46171605
Timbres para puertas1UnidadTIMBRE CHICHARRA  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31162205
Remaches de trinquetes10UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
27112801
Brocas1UnidadBROCA 3,5 MM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
44122103
Corchetes1UnidadCAJA CORCHETES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
46171605
Timbres para puertas8UnidadTIMBRES CHICHARRA  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.544 $ 25.544
40141702
Grifos2UnidadLLAVES LAVAMANOS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
27113002
Cepillos de tubo1UnidadCHASCON LIMPIA CHIMENEA  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
42151618
Elevadores dentales3UnidadELEVADORES  $ 24.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.732 $ 72.732
11151502
Fibras de nilon13,5UnidadMTS. CORDEL  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.969 $ 3.969
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA ALTA Tº GRANDE  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTUBOS FLORESCENTES 18W  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
39101617
ampolletas de alta presión de sodio4UnidadBALLAST  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
39111810
Interruptor de lámpara4UnidadPARTIDORES  $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012 $ 1.012
Total Neto $ 153.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.119
TOTAL OC $ 182.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.