Orden de Compra. Nº4089-41-SE21 "MATERIALES DE OFICINA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD DESDE LICITACION 1057299-2-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-41-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, BODEGA CENTRAL DEPTO. DE SALUD DESDE LICITACION 1057299-2-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001, SUB.1 - 5/43 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 15877,16
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft13Unidad no definidaCarpeta cartulina color15 hojas  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870
60123001
Figuras de goma Eva13Unidad no definidaCarpeta goma eva diseños  $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.222 $ 14.222
44121706
Lápices de madera24Unidad no definidaLápiz grafito n°2  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121535
Goma de borrar36Unidad no definidaGoma de borrar 36r  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832
14111606
Papel artístico o papel Kraft13Unidad no definidaCartulina española  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
44121709
Lápices de cera12Unidad no definidaLápiz cera 12 colores  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
44121707
Lápices de colores20Unidad no definidaLápiz color 12 colores  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 83.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.877
TOTAL OC $ 99.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.