Orden de Compra. Nº4089-411-SE11 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-411-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-6-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5262,4509
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento20UnidadFUNDAS CRISTAL  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122001
Archivadores de fichas1UnidadARCHIVADOR CARTA  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
24112404
Caja2UnidadCAJAS ARCHIVO PRISSA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA 5 LILAS, 5 ROJAS, 5 AZUL, 5 CAFE  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
14111525
Papel multiuso1UnidadCARTON PIEDRA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
46171515
Estuches de llaves o llaveros1UnidadPACK 25 UND. LLAVEROS PARA MARCAR  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
31201603
Gomas2UnidadDEDOS DE GOMA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadPAPEL ENGOMADO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067
14111531
Libros o cuadernos de registro3UnidadCUADERNO CHICO MAT.  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
44122011
Carpetas para archivos5UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCOCLIP  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121701
Lápiz pasta12UnidadLAPIZ PASTA BIC N Y B  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadRESMA PAPEL CARTA  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadSTIC FIX GRANDE  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121802
Líquido corrector3UnidadCORRECTOR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadBLOCK GARZON HAND  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS GRANDES   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
44122104
Clips para papel1UnidadACOCLIP  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122103
Corchetes2UnidadCORCHETES  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 975
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCARTONERA   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
44121507
Sobres de catálogo10UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 588
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadSCOTCH CHICO  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
Total Neto $ 27.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.262
TOTAL OC $ 32.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.