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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-428-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO LUBRICANTES MANTENCION Y REPUESTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-123-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
8637,8085 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Repuestos Santos Ltda. |
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Razón Social |
SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA
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R.U.T. |
77.834.100-k |
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Sucursal |
Repuestos Santos Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 4 | Unidad | Ampolleta cola pez | Ampolleta cola pez |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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39111515
| Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo | 1 | Unidad | Farol lateral | Farol lateral |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.025
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$ 3.025
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27112103
| Abrazaderas | 10 | Unidad | Abrazaderas plasticas | Abrazaderas plasticas |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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41104207
| Sistemas de análisis de agua | 1 | Unidad | Agua destilada | Agua destilada |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad | Silicona | Silicona |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.975
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$ 1.975
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Reparacion bisagra y puerta aluminio | Reparacion bisagra y puerta aluminio |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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Total Neto
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$ 45.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.638
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$ 54.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.