Orden de Compra. Nº4089-433-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACTIVIDAD CECOSF LOS CRISTALES."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-433-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - ACTIVIDAD CECOSF LOS CRISTALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/473 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5822,74
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA METALICA (FULTONS)   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO 20 UNIDADES (GIVE COLOR)   $ 3.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.381 $ 3.381
14111610
Cartulina3Unidad no definidaCARTULINA COLORES NORMAL CELESTE (HALLEY)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaCARPETA PAPEL ENTRETENIDO 12 PLIEGOS (HALLEY)   $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056 $ 3.056
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCARPETA CARTULINA ESPAÑOLA (HALLEY)   $ 1.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaPLIEGO PAPEL CELOFAN 10 UNIDADES 70Xl.00 (NACIONAL)   $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.227 $ 3.227
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM* 40 MTS (SELLOCINTA)  $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaOPALINA CARTA BLANCA UNIDAD (DI-ART)   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
14111610
Cartulina6Unidad no definidaCARTULINA COLORES NORMAL ROSADA (HALLEY)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716
14111610
Cartulina3Unidad no definidaCARTULINA COLORES NORMAL NEGRA (HALLEY)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
14111610
Cartulina3Unidad no definidaCARTULINA COLORES NORMAL ROJA (HALLEY)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
14111610
Cartulina3UnidadCARTULINA COLORES NORMAL FUCSIA (HALLEY)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858 $ 858
Total Neto $ 30.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.823
TOTAL OC $ 36.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.