Orden de Compra. Nº4089-435-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-435-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/513 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.082.520-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121714
Banderolas8Unidad no definidaPendón roller automático metálico, tamaño 0,90 x 2,00 mts  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
49101701
Medallas200Unidad no definidaChapitas impresas SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
49101701
Medallas200Unidad no definidaChapitas impresas MES DEL CORAZON  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
49101701
Medallas50Unidad no definidaChapitas impresas JORNADA PATITAS DE AMOR  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
49101701
Medallas50Unidad no definidaChapitas impresas MES DEL CANCER DE MAMA  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaTimbre automático 930 R ENCARGADO COMUNAL PROMOCIÓN EN SALUD  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaTimbre automático 930 R ENCARGADO COMUNAL PROMOCIÓN CIUDADANA  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111528
Papel magnético20Unidad no definidaPliego papel imantado  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 545.000
Descuento $ 109.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.