Orden de Compra. Nº4089-441-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN -SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-441-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN -SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/482 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 16018,9
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad no definidaPAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111525
Papel multiuso50Unidad no definidaOPALINA CARTA BLANCA UNIDAD   $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44102001
Lámina para plastificar1Unidad no definidaLAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 50 UNIDAD   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990
14111610
Cartulina18Unidad no definidaCARTULINA COLORES NORMAL (3 Negras - 3 Rosadas - 3 Celestes - 3 Rojas - 3 Lilas - 3 Verde Claro)   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.148
14111610
Cartulina3Unidad no definidaCARPETA CARTULINA ESPAÑOLA   $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.584 $ 4.584
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCARPETA PAPEL ENTRETENIDO 12 PLIEGOS   $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.056 $ 3.056
14111610
Cartulina4Unidad no definidaCARTULINA METÁLICA COLOR Plateado   $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.408 $ 2.408
14111610
Cartulina2Unidad no definidaCARPETA PAPEL ENTRETENIDO SALVAJE 8 HJS   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638 $ 2.638
27112904
Pistola de resina20Unidad no definidaSILICONA BARRA   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
14111609
Papel para forrar2Unidad no definidaPLIEGO PAPEL CELOFAN 10 UNIDADES 70Xl.00   $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.454 $ 6.454
60123001
Figuras de goma Eva8Unidad no definidaGOMA EVA GLITIER 40 X 60 CM PLIEGO DIFERENTES COLORES ( 2 Rosada Claro - 2 Rosado Oscuro - 2 Plateados - 2 Lila)   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
31201523
Cinta para de tela3Unidad no definidaCINTA SATÍN BEBÉ 0.3 CM ANCHO X 25 MTS (1 color Rosado - 1 Color Lila - 1 Color Verde manzana)   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM* 40 MTS  $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO 10X18 MTS.   $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694 $ 1.694
53102509
Liga1Unidad no definidaBOLSA DE LIGAS 100 GR   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631
27112904
Pistola de resina1Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA   $ 4.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.147 $ 4.147
11121801
Cáñamo1Unidad no definidaCÁÑAMO PULIDO OVILLO 90 GR  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561 $ 1.561
14121812
Papel fotográfico1Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO 20 UNIDADES   $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.308 $ 2.308
60141019
Piñatas1Unidad no definidaGLOBO 9 LISO COLORES 100 UNIDADES Diferentes Colores   $ 3.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.266 $ 3.266
60141019
Piñatas4Unidad no definidaGLOBO N 9 COLORES 50 UNIDADES (1 Rosado - 1 Verde Manzana - 1 Lila - 1 Celeste)   $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.988 $ 6.988
Total Neto $ 84.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.019
TOTAL OC $ 100.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.