Orden de Compra. Nº4089-444-SE12 "SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-444-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-06-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 38081,44369
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPilas Duracell AAPilas Duracell AA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPilas Duracell AAAPilas Duracell AAA $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
60101605
Cintas o listones de certificados10UnidadListones 2 x 3 cepilladoListones 2 x 3 cepillado $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
30103605
Tablas de madera10Unidadcuarto rodoncuarto rodon $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadHuincha asiladora verde, roja, azul amarilloHuincha asiladora verde, roja, azul amarillo $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.386
13111016
Polietileno44,8Unidadkg. Polietileno transparenteKg. Polietileno transparente $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.480 $ 88.470
31151604
Cadena común de adujadas0,9UnidadCms.CadenaCms.Cadena $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31162506
Soporte de pared2UnidadCancamo c/tarugoCancamo c/tarugo $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 235
30181505
Taza de WC2UnidadWC c/estanqueWC c/estanque $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.294 $ 55.294
31161601
Pernos de anclaje2UnidadSet pernos anclajeSet pernos anclaje $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31181604
Sello mecánico2UnidadSello antifugaSello antifuga $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona transparenteSilicona transparente $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31191501
Papeles de lija1UnidadLija fierroLija fierro $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
40161702
Depuradores de agua1UnidadBidon Agua destiladaBidon Agua destilada $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.178 $ 1.178
Total Neto $ 200.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.081
TOTAL OC $ 238.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.