Orden de Compra. Nº4089-445-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-445-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 7047,5085
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161611
Pernos de sujeción1UnidadPERNO 5/16X3 1/2 C/T  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadALARGADORES 5MTS.  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31162904
Grampas de cable metálico100UnidadGRAPAS AISLADAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.680
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE ADAPTADOR AMERICANO  $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514 $ 1.514
31162503
Puntales10UnidadTARUGOS #5  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 84
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLOS 6X1  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 84
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 5MM  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162407
Pestillo1UnidadPICAPORTE 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
39101617
ampolletas de alta presión de sodio1UnidadBALLASTE 40W  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE ADAPTADOR  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162309
Estantes de montaje3UnidadBISAGRAS 3 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31161503
Clavo-tornillo50UnidadTORNILLOS 1 5/8  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630
31161503
Clavo-tornillo12UnidadTORNILLOS 10X1 1/2  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204 $ 202
39111702
Lámparas portátiles1UnidadLINTERNA  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadINTERRUPTOR  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
24112602
Tarros1UnidadBIDON VACIO 20 LTS.  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
13111010
Nilón3kilogramoPOLIETILENO TRANSPARENTE 1X2  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.546
Total Neto $ 37.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.048
TOTAL OC $ 44.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.