Orden de Compra. Nº4089-446-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-446-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 14984,4659
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151506
Tejas15UnidadPL. PIZARREÑO  $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.745 $ 44.748
60121902
Fieltro1UnidadROLLO FIELTRO 40M2  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
31161503
Clavo-tornillo50UnidadTORNILLOS TECHO  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31161611
Pernos de sujeción1UnidadSET PERNOS ANCLAJE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA HOJALATERA  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadROLLO CINTA PELIGRO  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANOS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31162003
Clavos de acabado30UnidadTACO CLAVOS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
Total Neto $ 78.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.984
TOTAL OC $ 93.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.