Orden de Compra. Nº4089-455-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-455-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10255,16906
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Galónlatex economico  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
51102702
Agua destilada para irrigación6Bidónagua destilada  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
51102702
Agua destilada para irrigación6Bidónagua destilada  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
46171516
Protectores de puertas1Unidadcerradura # 14202  $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.017 $ 12.017
46171501
Candados1Unidadcandado  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
27111701
Destornilladores1Unidaddestornillador cruz  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27111701
Destornilladores1Unidaddestornillador paleta  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillo esponja  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31211904
Brochas1Unidadbrocha exc. 2 1/2  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
39121402
Enchufes eléctricos1Unidadenchufe macho   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39121402
Enchufes eléctricos1Unidadenchufe hembra  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31162205
Remaches de trinquetes10Unidadremaches pop  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252
27112801
Brocas1Unidadbroca fe 5"  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211910
Mitones1Unidadpar guantes cuero  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
26111702
Pilas alcalinas10Unidadpilas AA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
40141702
Grifos1Unidadllave lavamanos  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidadteflon 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
13111010
Nilón1,8kilogramopolietileno  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555 $ 3.555
31211505
Pinturas aceitosas1Litrooleo gris plomo  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
11151502
Fibras de nilon5Metro Linealcordon 3x18  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.353
Total Neto $ 53.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.255
TOTAL OC $ 64.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.