Orden de Compra. Nº4089-458-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-458-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 32266,4973
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso3UnidadPLS. VOLCANITA  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.857
30141503
Aislamiento de espuma4UnidadPLS. AISLAPOL 50MM  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
30103605
Tablas de madera5UnidadTABLAS CIELO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
40142607
Tapas de tubo3UnidadTAPAS CIEGAS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31161503
Clavo-tornillo10UnidadTORNILLOS COCINA 2"  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJAS MADERA #100  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadGL. PASTA MURO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica11UnidadCAJAS CERAMICA  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.374 $ 55.370
31211701
Esmaltes5UnidadGL. ESMALTE AL AGUA MARFIL  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.521
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA PINTABLE  $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514 $ 1.514
30151804
Chapas para esquinas6UnidadMEDIAS CAÑAS  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.328
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadGL. ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
31201602
Pastas7UnidadSACOS BEKRON X 25KG  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.823
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS 1 1/4  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.260
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoKG. CLAVOS 1 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201602
Pastas2kilogramoKG. BEFRAGUE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
Total Neto $ 169.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.266
TOTAL OC $ 202.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.