Orden de Compra. Nº4089-485-SE07 "Compra de papel kraff"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-485-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de papel kraff
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para unidad de esterilización
Proveniente de Licitación 4089-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 2 Norte # 299
Comuna -1
Impuesto 8343,09
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100.60GR. RESMA 500UN.3UnidadPAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100.60GR. RESMA 500UN.PAPEL KRAFT $ 14.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.911 $ 43.911
Total Neto $ 43.911
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.343
TOTAL OC $ 52.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.