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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-500-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN - MES DEL CORAZÓN PSR MIRAFLORES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-2-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
13268,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 3 | Unidad no definida | GLOBO N 9 COLOR ROJO Y BLANCO 50 UNIDADES | |
$ 1.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.241
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$ 5.241
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Unidad no definida | CARPETA ARTE PAPEL GLITTER 8 HJ. | |
$ 3.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.286
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$ 3.286
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14121812
| Papel fotográfico | 2 | Unidad no definida | PAPEL FOTOGRÁFICO 20 UNIDADES | |
$ 2.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.616
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$ 4.616
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44102001
| Lámina para plastificar | 3 | Unidad no definida | LAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 50 UNIDAD | |
$ 10.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.970
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$ 32.970
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Unidad no definida | OPALINA CARTA BLANCA UNIDAD | |
$ 147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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27112904
| Pistola de resina | 20 | Unidad no definida | SILICONA BARRA | |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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14111610
| Cartulina | 20 | Unidad no definida | CARTULINA NORMAL COLOR ROJO Y BLANCO | |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.720
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$ 5.720
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Total Neto
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$ 69.833
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.268
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$ 83.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.