Orden de Compra. Nº4089-510-SE11 "MATERIALES DE FERRETRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-510-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 13593,5614
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO   $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 9.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.739 $ 9.739
31201602
Pastas6BolsaBOLSAS BEKRON X 25 KG  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
44122010
Divisores1BolsaSEPARADORES CERAMICA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA MASKING  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23171508
Máquinas de soldar1UnidadCAUTIN  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
31191501
Papeles de lija5Unidadlijas madera  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31162503
Puntales20UnidadTARUGOS PALOMA  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 50 GR  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44122101
Gomas elásticas1UnidadHUINCHA GOMA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1UnidadCAJA CERAMICA PIEDRA AZUL  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CHINA 2 1/2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CHINA 1 1/2  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
31201602
Pastas4UnidadBEKRON X 25 KG  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO SOQUINA  $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
23171529
La soldadura o el kit4Metro LinealSOLDADURA ESTAÑO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 71.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.594
TOTAL OC $ 85.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.