Orden de Compra. Nº4089-53-SE11 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-53-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-6-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 23044,0892
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1UnidadPENDRIVE 4 GB  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
43201402
Tarjetas de módulo de memoria1UnidadTARJETA MEMORIA 4 GB  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
14111506
Papel para impresora del ordenador2ResmaRESMA PAPEL OFICIO  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.857
44121707
Lápices de colores6CajaLAPIZ SCRIPTO JUMBO 12 COLORES  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.471
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA VERDE PISTACHO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA AMARILLO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA FUCCSIA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
14121503
Cartulina10PliegoCARTULINA CALIPSO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA NEGRO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
14121503
Cartulina5PliegoCARTULINA BLANCA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
14121503
Cartulina5PliegoCARTULINA COLOR CAFE  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
14111610
CARTULINA NARANJA10PliegoCartulina NARANJA  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
44121802
CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE O SIMILAR1UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44122010
SEPARADORES CORRESPONDENCIA ARCHIVADOR32UnidadDivisores  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
44122001
ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO25UnidadARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO C/DISEÑO INTANTILES  $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.625 $ 41.625
44122118
ACOCLIPS2CajaFasteners o sujetadores  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 121.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.044
TOTAL OC $ 144.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.