Orden de Compra. Nº4089-536-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-536-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 32234,2448
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo10UnidadCODOS SO SO 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
40142604
Codos de tubo5UnidadCODOS SO HI 1/2  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
27111720
Llave "T" para grifos3UnidadLLAVES PASO SO 1/2  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
27111720
Llave "T" para grifos2UnidadLLAVE PASO GAS  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
40142311
Medio acoplamiento de tubería3UnidadCOPLAS SO SO 1/2  $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083 $ 1.084
23171529
La soldadura o el kit1RolloSOLDADURA ESTAÑO  $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
31201602
Pastas1UnidadPASTA SOLDAR 100 GRS.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJAS FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
26121629
Cable de alimentación100Metro LinealCORDON ELECTRICO 3X16  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.823
26121629
Cable de alimentación100Metro LinealCABLE PARA TELEFONO  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.924
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFES MACHOS C/T  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
41111928
Sensores de corriente1UnidadPROBADOR CORRIENTE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
24112404
Caja1UnidadCAJA P/TELEFONO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31231302
Tubería de cobre3UnidadTIRAS CAÑERIA COBRE 1/2  $ 15.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.890 $ 46.891
27121704
Uniones Hidráulicas10UnidadTEE SO SO 1/2  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
31231313
Tubería de plástico2UnidadTIRAS PVC GRIS 50  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
40142604
Codos de tubo6UnidadCODOS PVC GRIS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE PVC GRIS 50  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 169.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.234
TOTAL OC $ 201.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.