Orden de Compra. Nº4089-556-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-556-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10796,476362
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101527
Terminaciones2UnidadTERMINALES HE 1/2 SO  $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848 $ 848
15121806
Aceites desoxidantes1UnidadLUBRICANTE TRUPPER  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
40142311
Medio acoplamiento de tubería2UnidadCOPLAS 32  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS ABIERTOS  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA # 14202  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadAGOREX  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
44122106
Chinches y tachuelas1UnidadCAJA CHINCHES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS AA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
30161701
Alfombrado1UnidadCUBREJUNTURAS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
40141702
Grifos2UnidadLLAVE LAVAMANOS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
39111810
Interruptor de lámpara10UnidadPARTIDORES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
39101617
ampolletas de alta presión de sodio5UnidadBALLAST 40W  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
40142604
Codos de tubo1UnidadCODO 32  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLES HI HI 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
13111010
Nilón0,26kilogramoKG POLIETILENO  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481 $ 481
Total Neto $ 56.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.796
TOTAL OC $ 67.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.