Orden de Compra. Nº4089-560-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-560-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11558,7754
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162904
Grampas de cable metálico6Unidadgrapas aisladas  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 50
31162904
Grampas de cable metálico15Unidadgrapas caleco  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195 $ 189
27112802
Hojas de sierra1Unidadhoja sierra  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
10191506
Raticidas4Unidadklerat  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidadhuichas aisl. roja  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidadhuichas aisl. azul  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
31161712
Tuercas de reborde1Unidadflange c/cadena  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidadhuichas aisl.verde  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
39121419
Conexiones flexibles1Unidadflexible hi hi 1/2  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
40142604
Codos de tubo1Unidadcodo he 1/2 so  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
40141702
Grifos1Unidadllave lavamanos  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39101601
ampolletas halógenas1Unidadampolleta ahorro energia  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
44122101
Gomas elásticas4Unidadgomas conicas  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 101
40141702
Grifos2Unidadllaves lavamanos  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
30181512
Asientos de inodoro1Unidadbase recta loza  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31162904
Grampas de cable metálico1Unidadroseta  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidadhuichas aisl. amarilla  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462
40141702
Grifos1Unidadmonomando tina ducha  $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958
27112003
Rastrillos1Unidadbarrehojas c/m  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
26121629
Cable de alimentación6Metro Linealcaleco 2x1,5  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
Total Neto $ 60.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.559
TOTAL OC $ 72.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.