Orden de Compra. Nº4089-560-SE16 "MATERIALES DE IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-560-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 149815
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Linares
Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA
R.U.T. 9.466.879-4
Sucursal Impresora Linares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp150UnidadTal. autocopiativo original y copia (Solicitud de interconsulta)  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp70UnidadOrden de examen  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp300UnidadRecetario comun  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp200UnidadTalonarios certificados de lesiones  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp300UnidadTalonarios comprobante atención SAPU  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp100UnidadTal tratamiento niños con TEC  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
Total Neto $ 788.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.815
TOTAL OC $ 938.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.