Orden de Compra. Nº4089-562-SE13 "REPARACION MOVIL 1"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-562-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-84-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 62082,5
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Demetrio
Razón Social Demetrio Norambuena Candia
R.U.T. 13.576.892-8
Sucursal Demetrio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas1UnidadPLUMILLAS PARABRISAS  $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO PUERTA LATERAL CENTRAL  $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
31161501
Prisionero1UnidadROSCALATA Y REMACHES PUERTA LATERAL Y TRASERA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162506
Soporte de pared1UnidadSOPORTE CAJA TRASERA  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
31162506
Soporte de pared1UnidadSOPORTE COMPENSADOR  $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
31162205
Remaches de trinquetes1UnidadREMACHE ASIENTO  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
25172907
Faro de vehículo1UnidadFOCO CABINA  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadAMORTIGUADORES TRASEROS  $ 156.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.250 $ 156.250
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 326.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.082
TOTAL OC $ 388.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.