Orden de Compra. Nº4089-565-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-565-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 6889,4988
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones1UnidadPAR GUANTES GOMA/LANA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
31211701
Esmaltes1UnidadGL. ESMALTE ROJO  $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO C/T  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
13111010
Nilón3Unidadmts. cordon 3x1,5  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
13111010
Nilón2Unidadmt. cordon 3x2,5  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO C/T  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31191501
Papeles de lija2UnidadLIJAS FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadLT. DILUYENTE SINTETICO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJAS MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadLT. DILUYENTE ENVASADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
Total Neto $ 36.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.889
TOTAL OC $ 43.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.